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★【13】考试社群
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【2020成考合集】
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【01-】财经类
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【03】2020注会
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2020注会审计(文件夹内自动更新)
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D奥(文件夹内自动更新中)
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02-基础班-孙文静(更新至58)
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视频
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第01讲 序.mp4
第02讲 审计的概念与保证程度.mp4
第03讲审计要素.mp4
第04讲审计目标.mp4
第05讲审计基本要求.mp4
第06讲审计风险、审计过程.mp4
第07讲初步业务活动(1).mp4
第08讲初步业务活动(2).mp4
第09讲总体审计策略和具体审计计划.mp4
第10讲重要性(1).mp4
第11讲重要性(2).mp4
第12讲重要性(3).mp4
第13讲审计证据的性质.mp4
第14讲审计程序.mp4
第15讲函证(1).mp4
第16讲函证(2).mp4
第17讲函证(3).mp4
第18讲分析程序.mp4
第19讲 审计抽样的相关概念(1).mp4
第20讲审计抽样的相关概念(2).mp4
第21讲审计抽样在控制测试中的应用(1).mp4
第22讲审计抽样在控制测试中的应用(2).mp4
第23讲审计抽样在控制测试中的应用(3).mp4
第24讲审计抽样在细节测试中的运用(1).mp4
第25讲审计抽样在细节测试中的运用(2).mp4
第26讲审计抽样在细节测试中的运用(3).mp4
第27讲审计抽样在细节测试中的运用(4).mp4
第28讲审计抽样在细节测试中的运用(5).mp4
第29讲信息技术对企业财务报告和内部控制的影响.mp4
第30讲信息技术中的一般控制和应用控制测试、信息技术对审计过程的影响.mp4
第31讲计算机辅助审计技术和电子表格的运用、数据分析、不同信息技术环境下的问题.mp4
第32讲审计工作底稿概述.mp4
第33讲审计工作底稿的格式、要素和范围.mp4
第34讲审计工作底稿的归档.mp4
第35讲风险识别和风险评估概述.mp4
第36讲风险评估程序、信息来源以及项目组内部讨论.mp4
第37讲了解被审计单位及其环境(1).mp4
第38讲了解被审计单位及其环境(2).mp4
第39讲了解被审计单位的内部控制(1).mp4
第40讲了解被审计单位的内部控制(2).mp4
第41讲了解被审计单位的内部控制(3).mp4
第42讲评估重大错报风险.mp4
第43讲针对财务报表层次重大错报风险的总体应对措施.mp4
第44讲针对认定层次重大错报风险的进一步审计程序.mp4
第45讲控制测试(1).mp4
第46讲控制测试(2).mp4
第47讲实质性程序(1).mp4
第48讲实质性程序(2).mp4
第49讲 销售与收款循环的特点.avi
第50讲销售与收款循环的业务活动和相关内部控制.mp4
第51讲销售与收款循环的重大错报风险的评估(1).mp4
第52讲销售与收款循环的重大错报风险的评估(2).mp4
第53讲销售与收款循环的重大错报风险的评估(3).mp4
第54讲测试销售与收款循环的内部控制.mp4
第55讲销售与收款循环的实质性程序(1).mp4
第56讲销售与收款循环的实质性程序(2).mp4
第57讲 销售与收款循环的实质性程序(3).mp4
第58讲销售与收款循环的实质性程序(4).mp4
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