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0001_第01讲前言.mp4
0101_第01讲审计基本原理导读及命题规律.mp4
0102_第02讲审计的产生和定义、保证程度、注册会计师审计和政府审计、期望差距和信息差距.mp4
0103_第03讲审计要素.mp4
0104_第04讲审计总体目标和认定.mp4
0105_第05讲管理层认定与具体审计目标.mp4
0106_第06讲审计基本要求.mp4
0107_第07讲审计风险.mp4
0201_第01讲初步业务活动.mp4
0202 第02讲 总体审计策略和具体审计计划.mp4
0203 第03讲 审计重要性的含义.mp4
0204 第04讲 审计重要性的确定.mp4
0205 第05讲 特定类别交易、账户余额或披露的重要性水平、实际执行的重要性、审计过程中修改重要性.mp4
0206 第06讲 错报.mp4
0301 第01讲 审计证据的含义.mp4
0302 第02讲 审计证据的充分性和适当性.mp4
0303 第03讲 审计程序.mp4
0304 第04讲 函证.mp4
0305 第05讲 询证函的设计.mp4
0306 第06讲 函证的实施与评价-对函证过程的控制、积极式函证未收到回函时的处理、评价函证的可靠性.mp4
0307 第07讲 函证的实施与评价-对不符事项的处理、需要关注的舞弊风险迹象以及采取的应对措施.mp4
0308 第08讲 分析程序的目的、分析程序用作风险评估程序.mp4
0309 第09讲 分析程序用作实质性程序、分析程序用于总体复核.mp4
0401 第01讲 审计抽样、抽样风险和非抽样风险.mp4
0402 第02讲 统计抽样和非统计抽样、属性抽样和变量抽样.mp4
0403第03讲 审计抽样在控制测试中的应用—样本设计阶段.mp4
0404第04讲 审计抽样在控制测试中的应用——选取样本阶段.mp4
0405第05讲 审计抽样在控制测试中的应用——评价样本结果阶段、非统计抽样.mp4
0406第06讲 审计抽样在细节测试中的运用-概述、传统变量抽样.mp4
0407第四章 审计抽样方法_第07讲 审计抽样在细节测试中的运用-货币单元抽样.mp4
0408第四章 审计抽样方法_第08讲 审计抽样在细节测试中的运用-非统计抽样的运用.mp4
0501第五章 信息技术对审计的影响_第01讲 信息技术对企业财务报告和内部控制的影响及信息技术中一般控制和应用控制测试.mp4
0502第五章 信息技术对审计的影响_第02讲 信息技术对审计过程的影响、数据分析、不同信息技术环境下的问题.mp4
0601 第01讲 审计工作底稿概述及格式、要素和范围.mp4
0602 02讲 审计工作底稿的归档.mp4
0701 第01讲 风险评估程序、信息来源以及项目组内部的讨论.mp4
0702 第02讲 了解被审计单位及其环境的总体要求、行业状况、性质、目标、战略及经营风险.mp4
0703 第03讲 被审计单位财务业绩的衡量和评价.mp4
0704 第04讲内部控制的含义和要素及局限性、对内部控制了解的深度、控制环境、风险评估过程.mp4
0705 第05讲信息系统与沟通、控制活动、对控制的监督及了解内部控制.mp4
0706 第06讲评估重大错报风险.mp4
0801 第01讲财务报表层次错报总体应对措施.mp4
0802 第02讲 针对认定层次重大错报风险的进一步审计程序.mp4
0803 第03讲控制测试的含义、要求、性质.mp4
0804 第04讲控制测试的时间、范围.mp4
0805 第05讲 实质性程序.avi
0901 第01讲销售与收款循环的业务活动和内部控制.mp4
0902 第02讲销售与收款循环的重大错报风险的评估和测试其内部控制.mp4
0903 第03讲营业收入审计.mp4
0904 第04讲应收账款审计.mp4
1001 第01讲采购与付款循环的审计.mp4
1101 第01讲生产与存货循环业务活动、内部控制及控制测试、重大错报风险、审计目标和一般审计程序.mp4
1102 第02讲存货监盘的作用及存货监盘计划.mp4
1103第03讲存货监盘程序.mp4
1104第04讲特殊情况的处理、存货计价测试.mp4
1201_第01讲货币资金内部控制、控制测试及重大错报风险、库存现金审计.mp4
1202_第02讲银行存款和其他货币资金的审计.mp4
1301第01讲管理层、治理层和注册会计师对舞弊的责任.mp4
1302第02讲风险评估程序和相关活动、识别、评估、应对舞弊导致的重大错报风险、会计分录测试.mp4
1303_第03讲评价证据、无法继续执行审计业务及书面声明.mp4
1304_第04讲财务报表审计中对法律法规的考虑.mp4
1401第01讲注册会计师与治理层沟通的对象和事项.mp4
1402_第02讲与治理层沟通的过程与其审计工作底稿.mp4
1403第03讲前后任注册会计师的沟通.mp4
1501第01讲利用内部审计工作.mp4
1502_第02讲利用专家的工作.mp4
1601 第01讲与集团财务报表审计有关的概念、责任设定和注册会计师的目标、承接与保持.mp4
1602 第02讲了解集团及其环境、集团组成部分及其环境、了解组成部分注册会计师、重要性.mp4
1603 第03讲针对评估的风险采取的应对措施、合并过程、与组成部分注册会计师、集团管理层和治理层的沟通.mp4
1701 第01讲审计会计估计.mp4
1702 第02讲关联方审计——风险评估程序、识别和评估重大错报风险.mp4
1703 第03讲关联方审计——针对重大错报风险的应对措施及相关审计程序.mp4
1704 第04讲考虑持续经营假设——责任、风险评估、评价管理层的评估、实施追加的审计程序.mp4
1705 第05讲持续经营假设——审计结论与审计报告.mp4
1706 第06讲首次接受委托时对期初余额的审计.mp4
1801 第01讲完成审计工作概述.mp4
1802 第02讲期后事项——含义和种类、第一阶段责任与应对.mp4
1803 第03讲期后事项——第二、三阶段责任与应对.mp4
1804 第04讲书面声明.mp4
1901 第01讲审计意见的形成、审计报告的基本内容.mp4
1902 第02讲在审计报告中沟通关键审计事项.mp4
1903 第03讲非无保留意见审计报告.mp4
1904_第04讲审计报告的强调事项段和其他事项段.mp4
1905第05讲比较信息.mp4
1906_第06讲注册会计师对其他信息的责任.mp4
第八编职业道德——第二十二章职业道德基本原则和概念框架_第01讲职业道德基本原则.mp4
第八编职业道德——第二十二章职业道德基本原则和概念框架_第02讲职业道德概念框架、注册会计师对职业道德概念框架的具体运用.mp4
第八编职业道德——第二十三章审计业务对独立性的要求_第01讲独立性的概念、网络与网络事务所、公众利益实体、业务期间、合并与收购.mp4
第八编职业道德——第二十三章审计业务对独立性的要求_第02讲经济利益.mp4
第八编职业道德——第二十三章审计业务对独立性的要求_第03讲贷款和担保以及商业关系、家庭和私人关系.mp4
第八编职业道德——第二十三章审计业务对独立性的要求_第04讲与审计客户发生人员交流、与审计客户长期存在业务关系.mp4
第八编职业道德——第二十三章审计业务对独立性的要求_第05讲为审计客户提供非鉴证服务.mp4
第八编职业道德——第二十三章审计业务对独立性的要求_第06讲收费、影响独立性的其他事项.mp4
第六编企业内部控制审计——第二十章企业内部控制审计_第01讲内部控制审计的背景、范围和基准日.mp4
第六编企业内部控制审计——第二十章企业内部控制审计_第02讲内部控制审计的定位、思路和方法、计划审计工作时应考虑的事项、总体审计策略和具体审计计划.mp4
第六编企业内部控制审计——第二十章企业内部控制审计_第03讲自上而下的方法.mp4
第六编企业内部控制审计——第二十章企业内部控制审计_第04讲测试控制的有效性、企业层面控制测试、信息系统控制测试及业务流程、应用系统或交易层面的控制测试.mp4
第六编企业内部控制审计——第二十章企业内部控制审计_第05讲内部控制缺陷评价.mp4
第六编企业内部控制审计——第二十章企业内部控制审计_第06讲出具审计报告.mp4
第七编质量控制——第二十一章会计师事务所业务质量控制_第01讲质量控制制度目标和要素、客户关系与业务的接受保持、职业道德要求、人力资源.mp4
第七编质量控制——第二十一章会计师事务所业务质量控制_第02讲业务执行、监控.mp4
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