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001-100讲
讲义
101完成审计工作概述.mp4
102期后事项(一).mp4
103期后事项(二).mp4
104书面声明(一).mp4
105书面声明(二).mp4
106审计报告概述、审计意见的形成、审计报告的基本内容.mp4
107在审计报告中沟通关键审计事项.mp4
108非无保留意见审计报告.mp4
109在审计报告中增加强调事项段和其他事项段.mp4
110比较信息.mp4
111注册会计师对其他信息的责任(一).mp4
112注册会计师对其他信息的责任(二).mp4
113内部控制审计的概念.mp4
114计划内部控制审计工作、 自上而下的方法.mp4
115测试控制的有效性、企业层面控制的测试、业务流程、应用系统或交易层面的控制的测试、信息系统控制的测试.mp4
116内部控制缺陷评价.mp4
117完成内部控制审计工作.mp4
118出具内部控制审计报告.mp4
119会计师事务所质量管理体系.mp4
120项目质量复核.mp4
121职业道德基本原则和概念框架.mp4
122基本概念和要求.mp4
123经济利益(一).mp4
124经济利益(二).mp4
125贷款和担保以及商业关系、家庭和私人关系.mp4
126与审计客户发生人员交流.mp4
127与审计客户长期存在业务关系.mp4
128为审计客户提供非鉴证服务(一).mp4
129为审计客户提供非鉴证服务(二).mp4
130收费、影响独立性的其他事项.mp4
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