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2025审计
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【05】25年Z华 审计
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02.基础精讲-长线班-元晓英
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08.第七章 风险评估
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第01讲 风险识别和评估概述.mp4
第02讲 了解被审计单位及其环境.mp4
第03讲 了解编制基础、会计政策及变更会计政策的原因、固有风险因素.mp4
第04讲 内控概念和要素、直接和间接控制、了解内控、固有局限性.mp4
第05讲 内部环境、风险评估工作、对内部控制体系的监督.mp4
第06讲 信息与沟通、控制活动、在整体和业务流程层面了解内控.mp4
第07讲 识别和评估重大错报风险的步骤、识别和评估财务报表层次重大错报风险.mp4
第08讲 识别和评估认定层次重大错报风险.mp4
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