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  • 第1501讲 利用内部审计工作.mp4
  • 第1502讲 利用专家的工作.mp4
  • 第1601讲 与集团财务报表审计相关的概念.mp4
  • 第1602讲 集团项目组目标与责任、集团业务接受与保持、了解集团、组成部分及其注会.mp4
  • 第1603讲 重要性.mp4
  • 第1604讲 针对评估的风险采取的应对措施.mp4
  • 第1605讲 合并及期后事项、与组成部分注会沟通、评价审计证据、与集团管理层和治理层沟通.mp4
  • 第1701讲 会计估计审计概述、风险评估程序和相关活动.mp4
  • 第1702讲 识别和评估重大错报风险.mp4
  • 第1703讲 会计估计—应对评估的重大错报风险、其他相关审计程序.mp4
  • 第1704讲 关联方审计—关联方关系及交易、风险评估程序与相关工作.mp4
  • 第1705讲 关联方审计—识别评估应对重大错报风险、其他相关程序.mp4
  • 第1706讲 考虑持续经营假设.mp4
  • 第1707讲 首次接受委托时对期初余额的审计.mp4
  • 第1801讲 评价审计中的重大发现、错报以及实施分析程序和复核.mp4
  • 第1802讲 期后事项(上).mp4
  • 第1803讲 期后事项(下).mp4
  • 第1804讲 书面声明.mp4
  • 第1901讲 审计报告概述、审计意见形成、审计报告基本内容.mp4
  • 第1902讲 在审计报告中沟通关键审计事项.mp4
  • 第1903讲 非无保留意见审计报告.mp4
  • 第1904讲 在审计报告中增加强调事项段和其他事项段.mp4
  • 第1905讲 比较信息.mp4
  • 第1906讲 注册会计师对其他信息的责任.mp4
  • 第2001讲 内部控制审计的概念、计划内部控制审计工作.mp4
  • 第2002讲 自上而下的方法.mp4
  • 第2003讲 测试控制的有效性.mp4
  • 第2004讲 业务流程、应用系统或交易层面控制测试、信息技术控制测试.mp4
  • 第2005讲 内部控制缺陷评价、完成内部控制审计工作.mp4
  • 第2006讲 出具内部控制审计报告.mp4
  • 第2101讲 会计师事务所的风险评估程序、治理层和管理层.mp4
  • 第2102讲 职业道德要求、业务接受与保持以及执行.mp4
  • 第2103讲 资源、信息与沟通、监控整改以及评价记录质量管理体系.mp4
  • 第2104讲 项目质量复核、对财务报表审计实施的质量管理.mp4
  • 第2201讲 职业道德基本原则和框架.mp4
  • 第2202讲 注册会计师对职业道德概念框架的具体运用.mp4
  • 第2301讲 独立性的基本概念和要求.mp4
  • 第2302讲 经济利益.mp4
  • 第2303讲 贷款和担保以及商业关系、家庭和私人关系.mp4
  • 第2304讲 与审计客户发生人员交流、与审计客户长期存在业务关系.mp4
  • 第2305讲 为审计客户提供非鉴证服务.mp4
  • 第2306讲 收费、影响独立性的其他事项.mp4
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