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04-逐章精讲-吕尤
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讲义
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第八章 风险应对(上)(2025.02.13).pdf
第八章 风险应对(下)、第九章 销售与收款循环的审计(上)(2025.02.18).pdf
第二十章 企业内部控制审计(下)、审计抽样(上)(2025.5.1).pdf
第二章 审计计划(下)(2025.1.17).pdf
第九章 销售与收款审计(下)、第十章 采购与付款审计(上)(2025.02.22).pdf
第六章审计底稿(下)、第十六章集团报表审计(上)(2025.4.12).pdf
第七章 风险评估(下)(2025.02.09).pdf
第七章 风险评估(中)(2025.02.06).pdf
第三章 审计证据(上)(2025.01.23).pdf
第三章 审计证据(下)、第七章 风险评估(上)(2025.01.25).pdf
第十八章 完成审计工作(中)(2025.03.25).pdf
第十八章(下)、第十九章 审计报告(上)(2025.03.29).pdf
第十二章 货币资金审计、第十三章 舞弊和法规(上)(2025.03.01).pdf
第十九章 审计报告(中)(2025.03.31).pdf
第十九章(下)、第六章 审计工作底稿(上)(2025.04.05).pdf
第十六章 集团报表审计(下)、第五章(上)(2025.04.19).pdf
第十七章 特殊项目的审计(中)(2025.3.15).pdf
第十七章(下)、第十四章 审计沟通(上)(2025.03.17).pdf
第十三章 (下)、第十七章 特殊项目审计(上)(2025.03.09).pdf
第十三章 对舞弊和法律法规的考虑(中)(2025.03.03).pdf
第十四章 (下)、第十五章、第十八章(上)(2025.03.22).pdf
第十章 采购与付款审计(下)、第十一章 生产与存货审计(2025.02.25).pdf
第四章 抽样(下)、第二十一章 业务质量管理(上)(2025.5.4).pdf
第四章 审计抽样(中)(2025.5.2).pdf
第五章 (下)、第二十章 企业内部控制审计(上)(2025.04.26).pdf
第一章 审计概述(下)、第二章 审计计划(上)(2025.1.14).pdf
第一章 审计概述(中)(2025.01.11).pdf
第一章 审计概述(上)(2025.01.07).pdf
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