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  • 第八章 风险应对(上)(2025.02.13).pdf
  • 第八章 风险应对(下)、第九章 销售与收款循环的审计(上)(2025.02.18).pdf
  • 第二十章 企业内部控制审计(下)、审计抽样(上)(2025.5.1).pdf
  • 第二章 审计计划(下)(2025.1.17).pdf
  • 第九章 销售与收款审计(下)、第十章 采购与付款审计(上)(2025.02.22).pdf
  • 第六章审计底稿(下)、第十六章集团报表审计(上)(2025.4.12).pdf
  • 第七章 风险评估(下)(2025.02.09).pdf
  • 第七章 风险评估(中)(2025.02.06).pdf
  • 第三章 审计证据(上)(2025.01.23).pdf
  • 第三章 审计证据(下)、第七章 风险评估(上)(2025.01.25).pdf
  • 第十八章 完成审计工作(中)(2025.03.25).pdf
  • 第十八章(下)、第十九章 审计报告(上)(2025.03.29).pdf
  • 第十二章 货币资金审计、第十三章 舞弊和法规(上)(2025.03.01).pdf
  • 第十九章 审计报告(中)(2025.03.31).pdf
  • 第十九章(下)、第六章 审计工作底稿(上)(2025.04.05).pdf
  • 第十六章 集团报表审计(下)、第五章(上)(2025.04.19).pdf
  • 第十七章 特殊项目的审计(中)(2025.3.15).pdf
  • 第十七章(下)、第十四章 审计沟通(上)(2025.03.17).pdf
  • 第十三章 (下)、第十七章 特殊项目审计(上)(2025.03.09).pdf
  • 第十三章 对舞弊和法律法规的考虑(中)(2025.03.03).pdf
  • 第十四章 (下)、第十五章、第十八章(上)(2025.03.22).pdf
  • 第十章 采购与付款审计(下)、第十一章 生产与存货审计(2025.02.25).pdf
  • 第四章 抽样(下)、第二十一章 业务质量管理(上)(2025.5.4).pdf
  • 第四章 审计抽样(中)(2025.5.2).pdf
  • 第五章 (下)、第二十章 企业内部控制审计(上)(2025.04.26).pdf
  • 第一章 审计概述(下)、第二章 审计计划(上)(2025.1.14).pdf
  • 第一章 审计概述(中)(2025.01.11).pdf
  • 第一章 审计概述(上)(2025.01.07).pdf
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