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【李小薇】2025年注会CPA税法私塾-私人订制学习方案,全程陪伴式学习
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001、2025年开学第一课.mp4
002、1—初识18个实体税种.mp4
003、2—税法要素.mp4
004、3—征税机关和税收收入划分.mp4
005、4—认识增值税.mp4
006、5—一般纳税人和小规模纳税人的划分.mp4
007、6—增值税的征税范围.mp4
008、7—增值税的税率和征收率.mp4
009、8—增值税的计税方法.mp4
010、9—增值税的征收管理.mp4
011、10—消费税的纳税人和征税范围.mp4
012、11—消费税的税率.mp4
013、12—消费税应纳税额的计算.mp4
014、13—消费税的征收管理.mp4
015、14—企业所得税的纳税人.mp4
016、15—企业所得税的征税对象.mp4
017、16—企业所得税的税率.mp4
018、17—不征收收入和免税收入.mp4
019、18—税前扣除范围和标准.mp4
020、19—不得税前扣除的项目.mp4
021、20—资产的税务处理.mp4
022、21—企税的税收优惠.mp4
023、22—应纳税额的计算.mp4
024、23—征收管理和大总结.mp4
025、24—个税的纳税人和征税范围.mp4
026、25—个税的税率和征税方法.mp4
027、26—综合所得应纳税额计算.mp4
028、27—经营所得、分类所得应纳税额的计算.mp4
029、28—税收优惠和征收管理.mp4
030、1—说在课前.mp4
031、2—企业所得税的纳税人.mp4
032、3—企业所得税的征税对象.mp4
033、4—企业所得税的税率.mp4
034、5—企业收入的确认(上).mp4
035、6—企业收入的确认(下).mp4
036、7—收入确认的特殊规定.mp4
037、8—不征税收入和免税收入.mp4
038、9—税前扣除项目(上).mp4
039、10—税前扣除项目(中).mp4
040、11—税前扣除项目(下).mp4
041、12—不得税前扣除项目.mp4
042、13—资产的税务处理.mp4
043、14—资产损失的税务处理.mp4
044、15—企业重组的一般性税务处理.mp4
045、16—企业重组的特殊性税务处理.mp4
046、17—企税的税收优惠(上).mp4
047、18—企税的税收优惠(下).mp4
048、19—居民企业应纳税额的计算.mp4
049、20—非居民企业应纳税额的计算.mp4
050、21—企业所得税的征收管理.mp4
051、22—个人所得税的纳税义务人.mp4
052、23—个人所得税的征税项目.mp4
053、24—个税的税率和征税方法.mp4
054、25—居民综合所得应纳税额的计算.mp4
055、26—居民综合所得预扣预缴.mp4.mp4
056、27—经营所得应纳税额的计算.mp4.mp4
057、28—分类所得应纳税额的计算.mp4.mp4
058、29—个税的税收优惠.mp4.mp4
059、30—取得境外所得的税额扣除.mp4.mp4
060、31—年终奖、裁员、提前退休、公益性捐赠.mp4.mp4
061、32—年金、个人养老金、股权激励.mp4
062、33—企业转增股本、天使投资个人.mp4
063、34—特殊人群所得应纳税额计算.mp4
064、35—个税的征收管理.mp4
065、36—增值税的纳税义务人.mp4
066、37—增值税的征税范围.mp4
067、38—增值税征税范围的特殊规定(含视同销售).mp4
068、39—增值税的税率和征收率.mp4
069、40—简易计税方法和一般计税方法销售额的确定.mp4
070、41—增值税小总结划重点.mp4
071、42—差额确定销售额和视同销售应税行为销售额的确定.mp4
072、43—准予从销项税额中抵扣的进项税额.mp4
073、44—不得抵扣的进项税额和进项税额转出.mp4
074、45—进项税额的加计抵减.mp4
075、46—增量留抵退税.mp4
076、47—不动产租售、建筑服务预征增值税.mp4
077、48—进口环节增值税的征收.mp4
078、49—出口退免税和征税.mp4
079、50—增值税的税收优惠.mp4
080、51—增值税的征收管理和发票管理.mp4
081、52—增值税综合题详解.mp4
082、53—消费税的纳税义务人和征税范围.mp4
083、54—消费税的税率和计税依据.mp4
084、55—消费税应纳税额的计算.mp4
085、56—消费税出口退税和征收管理.mp4
086、57—附加税费和烟叶税.mp4
087、58—契税.mp4
088、59—房产税.mp4
089、60—城镇土地使用税.mp4
090、61—耕地占用税.mp4
091、62—土地增值税(上).mp4
092、63—土地增值税(下).mp4
093、第51课:关税的纳税义务人、税率和完税价格.mp4
094、第52课:关税应纳税额的计算和征收管理.mp4.mp4
095、第59课:车辆购置税.mp4
096、第60课:车船税.mp4
097、第61课:船舶吨税.mp4
098、第62课:资源税.mp4
099、第63课:环境保护税(上).mp4
100、第64课:环境保护税(下).mp4
101、第65课:印花税纳税义务人和征税范围.mp4
102、第66课:印花税应纳税额的计算和征收管理.mp4
103、第67课:国际税收协定.mp4
104、第68课:非居民企业税收管理.mp4
105、第69课:抵免法的适用范围和抵免方法.mp4
106、第70课:抵免法和境外应纳税所得额的计算.mp4
107、第71课:境外分支机构的亏损和税收饶让.mp4
108、第72课:国际反避税.mp4
109、第73课:转让定价税务管理和国际税收征管合作.mp4
110、第74课:税法概念和税法原则.mp4
111、第75课:税法(种)要素、税收立法和税法体系、税收执法.mp4
112、第76课:税务权利义务和国际税收关系.mp4
113、第77课:税收征收管理法、税务管理和税款征收.mp4
114、第78课:税务检查、法律责任和纳税担保.mp4
115、第79课:纳税信用管理和税务文书电子送达.mp4
116、第80课:税务行政处罚.mp4
117、第81课:税务行政复议.mp4
118、第82课:税务行政诉讼.mp4
119、1—企业所得税1—42题.mp4.mp4
120、2企业所得税43—74题.mp4
121、3企业所得税75—79题.mp4.mp4
122、4个人所得税1—46题.mp4
123、4个人所得税46—69题.mp4
124、6个人所得税70—73题.mp4
125、7增值税1—49题.mp4
126、8增值税50—86题.mp4
127、9增值税87—91题.mp4
128、10消费税1—38题.mp4
129、11消费税39—45题.mp4
130、12土地增值税.mp4.mp4
131、13国际税收(上).mp4
132、14国际税收(下).mp4
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