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整章讲义
100_审计会计估计(4).pdf
101_关联方的审计(1).pdf
102_关联方的审计(2).pdf
103_关联方的审计(3).pdf
104_考虑持续经营假设(1).pdf
105_考虑持续经营假设(2).pdf
106_首次接受委托时对期初余额的审计.pdf
107_完成审计工作概述(1).pdf
108_完成审计工作概述(2).pdf
109_完成审计工作概述(3).pdf
110_期后事项(1).pdf
111_期后事项(2).pdf
112_期后事项(3).pdf
113_书面声明.pdf
114_审计报告的提交、审计意见的类型.pdf
115_审计报告的基本内容.pdf
116_在审计报告中沟通关键审计事项(1).pdf
117_在审计报告中沟通关键审计事项(2).pdf
118_非无保留意见审计报告(1).pdf
119_非无保留意见审计报告(2).pdf
120_非无保留意见审计报告(3).pdf
121_非无保留意见审计报告(4).pdf
122_在审计报告增加强调事项段和其他事项段.pdf
123_比较信息(1).pdf
124_比较信息(2).pdf
125_注册会计师对其他信息的责任(1).pdf
126_注册会计师对其他信息的责任(2).pdf
127_内部控制审计的概念(1).pdf
128_内部控制审计的概念(2).pdf
129_计划内部控制审计工作.pdf
130_自上而下的方法.pdf
131_控制测试的有效性(1).pdf
132_控制测试的有效性(2).pdf
133_企业层面控制的测试、交易层面的控制的测试、信息系统控制的测试.pdf
134_内部控制缺陷评价.pdf
135_完成内部控制审计工作、出具内部控制审计报告(1).pdf
136_出具内部控制审计报告(2).pdf
137_会计师事务所质量管理体系(1).pdf
138_会计师事务所质量管理体系(2).pdf
139_会计师事务所质量管理体系(3).pdf
140_会计师事务所质量管理体系(4).pdf
141_项目质量复核.pdf
142_对财务报表审计实施的质量管理.pdf
143_职业道德基本原则.pdf
144_职业道德概念框架.pdf
145_对职业道德概念框架的具体运用(1).pdf
146_对职业道德概念框架的具体运用(2).pdf
147_审计独立性的架构与环境(1).pdf
148_审计独立性的架构与环境(2).pdf
149_经济利益(1).pdf
150_经济利益(2)、三种关系.pdf
151_与审计客户发生人员交流.pdf
152_与审计客户长期存在业务关系.pdf
153_为审计客户提供非鉴证服务(1).pdf
154_为审计客户提供非鉴证服务(2).pdf
155_收费、影响独立性的其他事项.pdf
27_审计抽样的相关概念(2).pdf
28_审计抽样在控制测试中的应用(1).pdf
29_审计抽样在控制测试中的应用(2).pdf
30_审计抽样在控制测试中的应用(3).pdf
31_审计抽样在控制测试中的应用(4).pdf
32_用于细节测试的货币单元抽样(1).pdf
33_用于细节测试的货币单元抽样(2).pdf
34_用于细节测试的传统变量抽样(1).pdf
35_用于细节测试的传统变量抽样(2)、细节测试中的非统计抽样.pdf
36_信息技术的三方面影响.pdf
37_信息技术三个层面控制.pdf
38_对审计过程的影响、辅助审计技术、数据分析、不同环境下的问题.pdf
39_基本要求.pdf
40_编制要求.pdf
41_归档要求.pdf
42_风险识别和评估的基础.pdf
43_风评程序、其他程序及项目组讨论.pdf
44_了解被审计单位及其环境的内容.pdf
45_了解被审计单位的内部控制(1).pdf
46_了解被审计单位的内部控制(2).pdf
47_了解被审计单位的内部控制(3).pdf
48_评估重大错报风险.pdf
49_应对财务报表层风险.pdf
50_进一步审计程序.pdf
51_控制测试(1).pdf
52_控制测试(2).pdf
53_实质性程序(1).pdf
54_实质性程序(2).pdf
55_主要凭证与会计记录.pdf
56_主要业务活动和相关内部控制.pdf
57_销售与收款循环的重大错报风险的评估(1).pdf
59_销售与收款循环的控制测试.pdf
60_销售与收款循环的实质性程序(1).pdf
61_销售与收款循环的实质性程序(2).pdf
62_销售与收款循环的实质性程序(3).pdf
63_本循环的主要凭证与记录.pdf
64_主要业务活动和相关内部控制、采购与付款循环的重大错报风险.pdf
65_采购与付款循环的控制测试、应付账款的实质性程序.pdf
66_生产与存货循环的主要凭证与记录.pdf
67_主要业务活动和相关内部控制.pdf
68_生产与存货循环的重大错报风险.pdf
69_生产与存货循环的控制测试.pdf
70_生产与存货循环的实质性程序(1).pdf
71_生产与存货循环的实质性程序(2).pdf
72_生产与存货循环的实质性程序(3).pdf
73_生产与存货循环的实质性程序(4).pdf
74_主要业务活动与相关内部控制.pdf
75_货币资金的重大错报风险、货币资金的内部控制测试.pdf
76_货币资金的实质性程序(1).pdf
77_货币资金的实质性程序(2).pdf
78_财务报表审计中与舞弊相关的责任(1).pdf
79_财务报表审计中与舞弊相关的责任(2).pdf
80_财务报表审计中与舞弊相关的责任(3).pdf
81_财务报表审计中与舞弊相关的责任(4).pdf
82_财务报表审计中与舞弊相关的责任(5).pdf
83_财务报表审计中对法律法规的考虑.pdf
84_注册会计师与治理层的沟通(1).pdf
85_注册会计师与治理层的沟通(2).pdf
86_注册会计师与治理层的沟通(3).pdf
87_后任与前任的沟通.pdf
88_利用内部审计工作(1).pdf
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90_利用专家的工作(1).pdf
91_利用专家的工作(2).pdf
92_集团及其组成部分.pdf
93_审计责任与目标、范围受限的影响、了解环境、组成部分注册会计师.pdf
94_重要性.pdf
95_针对评估的风险采取的应对措施.pdf
96_合并与期后事项、评价证据、与组成CPA、集团管理层治理层沟通.pdf
97_审计会计估计(1).pdf
98_审计会计估计(2).pdf
99_审计会计估计(3).pdf
第10讲_初步业务活动.pdf
第11讲_总体审计策略和具体审计计划(1).pdf
第12讲_总体审计策略和具体审计计划(2).pdf
第13讲_重要性(1).pdf
第14讲_重要性(2).pdf
第15讲_重要性(3).pdf
第16讲_重要性(4).pdf
第17讲_审计证据的性质(1).pdf
第18讲_审计证据的性质(2).pdf
第19讲_审计程序.pdf
第1讲_前言.pdf
第20讲_函证(1).pdf
第21讲_函证(2).pdf
第22讲_函证(3).pdf
第23讲_函证(4).pdf
第24讲_分析程序(1).pdf
第25讲_分析程序(2).pdf
第26讲_审计抽样的相关概念(1).pdf
第2讲_审计的概念和保证程度(1).pdf
第3讲_审计的概念和保证程度(2).pdf
第4讲_审计要素.pdf
第58讲_销售与收款循环的重大错报风险的评估(2).pdf
第5讲_审计目标(1).pdf
第6讲_审计目标(2).pdf
第7讲_审计目标(3)、审计基本要求(1).pdf
第8讲_审计基本要求(2).pdf
第9讲_审计风险、审计过程.pdf
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