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  • 101_本章重点总结.pdf
  • 102_国际税收协定范本、国际税收协定典型条款介绍(1).pdf
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  • 104_国际税收协定典型条款介绍(3)、国际税收协定管理.pdf
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  • 106_境外所得税收管理(1).pdf
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  • 108_国际反避税、转让定价税务管理、国际税收征管合作.pdf
  • 109_本章重点总结.pdf
  • 10_征税范围一般与特殊规定(4)、特殊项目的征收规定.pdf
  • 110_概述、税务管理.pdf
  • 111_税款征收、税务检查.pdf
  • 112_法律责任、纳税担保和抵押.pdf
  • 113_纳税信用和失信主体信息公布管理、检举管理、税务文书电子送达.pdf
  • 114_税务行政处罚、税务行政复议(1).pdf
  • 115_税务行政复议(2)、税务行政诉讼.pdf
  • 11_视同销售行为的认定(1).pdf
  • 12_视同销售行为的认定(2)、混合销售、纳税义务人和扣缴义务人.pdf
  • 13_一般纳税人与小规模纳税人的登记.pdf
  • 14_税率与征收率(1).pdf
  • 15_税率与征收率(2).pdf
  • 16_一般销售方式下销售额的确认.pdf
  • 17_特殊销售方式下销售额的确认(1).pdf
  • 18_特殊销售方式下销售额的确认(2).pdf
  • 19_特殊销售方式下销售额的确认(3)、销项税额的时间限定.pdf
  • 1_开篇导读.pdf
  • 20_准予抵扣的进项税额.pdf
  • 21_不准抵扣的进项税额、扣减发生期进项税额的规定.pdf
  • 22_销项税额不足抵扣进项税额的处理.pdf
  • 23_简易计税方法.pdf
  • 24_进口环节增值税的征收.pdf
  • 25_出口税收政策、退(免)税的基本方法.pdf
  • 26_退(免)税的计税依据、退税额计算(1).pdf
  • 27_退税额计算(2)、只免不退及征税处理、使馆及境外旅客退税.pdf
  • 28_房地产开发企业(一般纳税人)销售自行开发的房地产增值税的计算.pdf
  • 29_非房地产开发企业转让不动产增值税的计算.pdf
  • 2_税法概念.pdf
  • 30_不动产租赁、跨县提供建筑服务、个人实物黄金交易增值税的计算.pdf
  • 31_税收优惠(1).pdf
  • 32_税收优惠(2)、征收管理、增值税发票的使用及管理(1).pdf
  • 33_增值税发票的使用及管理(2).pdf
  • 34_考情分析、教材变化、消费税特点、与增值税区别、税目(1).pdf
  • 35_税目(2).pdf
  • 36_征税环节与纳税人、税率.pdf
  • 37_计税依据的一般规定、计税依据的特殊规定.pdf
  • 38_生产销售环节应纳税额的计算.pdf
  • 39_委托加工应纳税额计算(1).pdf
  • 3_税法原则、税法要素(1).pdf
  • 40_委托加工应纳税额计算(2)、进口应纳税额计算、已纳税额的扣除.pdf
  • 41_特殊环节应纳税额计算、出口退税、征收管理、本章重点总结(1).pdf
  • 42_本章重点总结(2).pdf
  • 43_城市维护建设税法和烟叶税法.pdf
  • 44_关税的征税对象与纳税义务人、进出口税则.pdf
  • 45_关税完税价格与应纳税额的计算.pdf
  • 46_减免规定、征收管理.pdf
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  • 4_税法要素(2)、税收立法与我国税法体系(1).pdf
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  • 5讲_税收立法与我国税法体系(1)、国际税收关系.pdf
  • 60_房地产开发企业土地增值税清算、征收管理、本章重点总结.pdf
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