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  • 第1401讲 与治理层沟通对象的确定、沟通的事项.mp4
  • 第1402讲 与治理层沟通的过程.mp4
  • 第1403讲 前后任注册会计师定义、沟通原则、接受委托前的沟通.mp4
  • 第1404讲 接受委托后的沟通.mp4
  • 第1501讲 内部审计定义及目标、利用内部审计工作.mp4
  • 第1502讲 利用内部审计人员提供直接协助.mp4
  • 第1503讲 利用专家的工作.mp4
  • 第1601讲 集团审计相关概念、责任设定与目标、业务接受与保持.mp4
  • 第1602讲 了解集团及其环境、集团组成部分及其环境、组成部分注册会计师.mp4
  • 第1603讲 集团财务报表审计的重要性确定.mp4
  • 第1604讲 针对评估的风险采取的应对措施.mp4
  • 第1605讲 合并及期后事项、与组成部分注会沟通、审计证据评价以及与集团管理层、治理层沟通.mp4
  • 第1701讲 会计估计和披露、风险评估程序活动、识别和评估重大错报风险.mp4
  • 第1702讲 应对评估的重大错报风险.mp4
  • 第1703讲 其他相关审计程序.mp4
  • 第1704讲 关联方关系及其交易的性质、风险评估程序.mp4
  • 第1705讲 关联方—识别、评估和应对重大错报风险、其他审计程序.mp4
  • 第1706讲 考虑持续经营假设.mp4
  • 第1707讲 首次接受委托时对期初余额的审计.mp4
  • 第1801讲 评价审计中的重大发现和识别出的错报.mp4
  • 第1802讲 实施分析程序、复核审计工作.mp4
  • 第1803讲 期后事项.mp4
  • 第1804讲 书面声明.mp4
  • 第1901讲 审计报告概述和基本内容.mp4
  • 第1902讲 在审计报告中沟通关键审计事项.mp4
  • 第1903讲 非无保留意见的含义及出具条件.mp4
  • 第1904讲 非无保留意见类型、报告格式和内容.mp4
  • 第1905讲 在审计报告中增加强调事项段和其他事项段.mp4
  • 第1906讲 比较信息.mp4
  • 第1907讲 其他信息(上).mp4
  • 第1908讲 其他信息(下).mp4
  • 第2001讲 内部控制审计的概念.mp4
  • 第2002讲 计划内部控制审计工作.mp4
  • 第2003讲 自上而下的方法.mp4
  • 第2004讲 测试控制的有效性.mp4
  • 第2005讲 企业层面控制的测试.mp4
  • 第2006讲 企业层面、业务流程层面和信息系统控制测试、评价控制缺陷.mp4
  • 第2007讲 完成内控审计工作、出具内控审计报告.mp4
  • 第2101讲 质量管理体系框架、总体要求、事务所风险评估、治理和领导层.mp4
  • 第2102讲 职业道德要求、客户关系和业务接受与保持、业务执行.mp4
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