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2025年【财经类】
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2025审计-【Z华】
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02.基础精讲-吕 尤
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19.第二十章 企业内部控制审计
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19.第二十章 企业内部控制审计
第01讲 内部控制审计的概念、计划审计工作.mp4
第02讲 自上而下的方法.mp4
第03讲 测试控制的有效性.mp4
第04讲 企业层面、业务流程层面与信息技术控制的测试.mp4
第05讲 内部控制缺陷评价.mp4
第06讲 完成内部控制审计工作.mp4
第07讲 内控审计报告要素、内控审计报告意见类型及内容.mp4
第08讲 内部控制审计对期后事项的考虑.mp4
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