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2025税务师
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2025税务师普通班
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25税务师基础-涉税实务
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【01】涉税实务 Z华(文件夹内自动更新)
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04-基础精讲-陈立文(0905讲全)
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03.第三章
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0301 涉税专业服务基本程序及纳税审核基本办法.mp4
0302 增值税一般纳税人资格登记及交通运输服务、现代服务、生活服务等.mp4
0303 销售无形资产、不动产及增值税特殊情形以及税率、征收率等.mp4
0304 简易计税办法和一般、特殊销售方式下的销售额.mp4
0305 按差额确定的销售额.mp4
0306 进项税额.mp4
0307 增值税加计抵减应纳税额政策.mp4
0308 增值税留抵退税政策及异地提供建筑、租赁服务的征管要求.mp4
0309 房企中一般纳税人销售自行开发的房地产政策及增值税免税政策.mp4
0310 增值税减免税优惠、小规模纳税人优惠及即征即退政策.mp4
0311 退役士兵、重点群体就业扣减增值税的规定、增值税起征点、减免税征管规定、纳税义务人扣缴义务人等.mp4
0312 消费税税目和征税环节.mp4
0313 消费税销售额的确定、委托加工应税消费品、进口环节应纳消费税的计算、消费税纳税义务发生时间.mp4
0314 企业转让股权收入、永续债、可转换债券转换为股权投资的税务处理、处置资产收入的确认.mp4
0315 非货币性资产投资企业所得税处理、相关收入实现的确认.mp4
0316 不征税收入、免税收入、企业所得税支出凭证合法性问题.mp4
0317 《企业所得税税前扣除凭证管理办法》要点、可以在企业所得税税前扣除的税金.mp4
0318 工资、薪金及三项经费税前扣除.mp4
0319 业务招待费、广宣费、公益性捐赠支出等税前扣除要点.mp4
0320 税前亏损弥补及固定资产税务处理等.mp4
0321 生产性生物资产、长期待摊费用及资产税前损失扣除等.mp4
0322 企业债务重组税务处理、企业合并与分立一般性税务处理.mp4
0323 企业合并与分立特殊性税务处理、企业特殊性重组征管问题.mp4
0324 房地产开发企业所得税计征规定.mp4
0325 企业政策性搬迁所得税管理、居民企业核定征收应纳税额的计算.mp4
0326 企业所得税减免征、技术转让、高新技术企业及小型微利企业优惠.mp4
0327 研究开发费用及基础研究加计扣除政策.mp4
0328 加速折旧、税额抵免、软件、集成电路产业等优惠以及征收管理.mp4
0329 个人所得税征税范围.mp4
0330 个人所得税的税率、“先分后税”及按次计征规定.mp4
0331 个人所得税专项附加扣除.mp4
0332 专项附加扣除操作办法、全年一次性奖金、解除劳动合同、内退及提前退休个税政策.mp4
0333 企业年金、职业年金及个人养老金、股票期权的个税政策.mp4
0334 股票增值权、限制性股票、外籍个人有关津贴补贴个税政策.mp4
0335 个体工商户应纳税额的计算、企业转增股本个人所得税规定等.mp4
0336 保险营销员、证券经纪人佣金收入及公益慈善事业捐赠个税政策.mp4
0337 个人所得税的免征和减征优惠.mp4
0338 个人所得税的自行申报及全员全额扣缴申报.mp4
0339 部分纳税人个税预扣预缴方法的完善及简便优化.mp4
0340 个税综合所得汇算清缴管理办法、反避税规定.mp4
0341 土地增值税征税范围、房地产开发土地增值税扣除项目.mp4
0342 转让旧房的土地增值税、税收优惠及征收管理等.mp4
0343 印花税征税范围、纳税人、计税依据、税率及特殊情形.mp4
0344 印花税免征优惠、改制重组规定及征收管理等.mp4
0345 契税的征税范围、税率与计税依据.mp4
0346 契税的税收优惠与征收管理.mp4
0347 房产税征税对象、征税范围、纳税义务人、税率及计税依据.mp4
0348 房产税税收优惠及征收管理.mp4
0349 城镇土地使用税纳税人、税率、计税依据等.mp4
0350 资源税税目、税率、计税依据等.mp4
0351 水资源税.mp4
0352 环境保护税纳税审核.mp4
0353 社会保险费审核.mp4
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